你好,就是你年末有分紅嗎?分給股東的利潤分配未分配利潤。
您好各位老師,請問股東分紅企業(yè)是不是必須有代扣代繳的義務(wù)?分紅的時候是把扣除個稅的部分分給股東嗎?股東取得的股息紅利所得在不在個人所得稅綜合所得部分。年度匯算清繳時是否在范圍內(nèi)。謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳里主要股東及分紅情況,如果當(dāng)年沒有分紅需要填寫嗎
請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳,填股東分紅那里是什么意思?
我們是一家分公司,填寫年度企業(yè)所得稅匯算清繳時主表要填主要股東及分紅,請問該怎么填。我們是獨(dú)立核算的分公司,沒有股東
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A105090里面?zhèn)鶛?quán)性投資損失是什么意思
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時候,收入表中會計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
有分紅呢?
你好,這個就是分紅出去的金額。
然后呢?分紅的稅在哪里體現(xiàn)?
自然人電子稅務(wù)局分類所得,股息紅利在這里面填寫。
要單獨(dú)手動去填哦,我以為年度匯算清繳表上填分紅,就會自動全稅了
你好,需要自己單獨(dú)申報(bào)的。
哦,還有個稅匯算清繳集中申報(bào)也是6月30號前報(bào)嗎?
對的是的是這么做。
那4月30號之前要做的是什么啊
你好,沒有特殊的要求,這個日期。
是事業(yè)單位嗎?
你好,事業(yè)單位的也沒有這個要求的。