意思去電子稅務局去處理下 ; 比如納稅人跨省辦理跨區域涉稅事項業務,并已在經營地完成信息反饋的,可通過電子稅務局首頁【套餐業務】—【跨區域涉稅事項報告套餐】—【跨區域涉稅事項報驗登記繳銷】功能辦理。
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當地窗口辦理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
提示溫馨提醒:跨區域涉稅事項信息反饋完成后,會自動繳銷跨區域涉稅事項報告,不需要額外辦理繳銷;外出經營活動稅收管理證明仍需在跨區域涉稅事項報驗登記繳銷模塊進行繳銷!什么意思?
關于異地項目外經證的問題(項目地在江西) 1、跨區域涉稅事項報告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時間,合同上沒有這個日期,一般按照什么時間點填入?(開票結束還是其他) 3、跨區域涉稅事項報告,經營方式選擇“其它”可以嗎?這個經營方式是怎么看的?營業執照上許可項目有建筑智能化系統設計、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業不包括建筑業,經營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會不會麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報驗在哪里做?一般是多久通過,是不是報驗后才可以申報預繳稅費。
請問,新開公司的時候,發現以前曾經當另一個公司的小股東時候的信息會彈出來,其公司已經被大股東轉讓了,但是自然人登陸頁面會出現一個提示:您已觸及多次/較高金額/疑點信息申請代開發票,如果是長期從事經營活動,應及時辦理稅務登記,自行領票開具。 您本人應確認申請代開發票所涉及業務的真實性和合法性,依法繳納相關稅費,不得違法申請代開發票。根據《中華人民共和國發票管理辦法》規定,不符合規定的發票,不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人有權拒收;有虛開發票行為的,由稅務機關沒收違法所得,并處50萬元以下的罰款;構成犯罪的,將依法追究刑事責任。同時,稅務機關將依法調整其納稅信用等級和加大監督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發票相關的涉稅資料(包括但不限于從事經營活動的有關業務合同、協議或者其他證明業務真實性的資料),以備稅務機關后續進行查驗。” 自己從來沒開過,沒涉及過,請問是什么情況
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業所得稅的稅收優惠是啥
工會經費,現在系統自動帶出數據,我們必須按照系統自帶的數據繳納嗎?
財務報表上的財務費用包括手續費和利息收入都沒有發票 管理費用的工本費沒有發票 調增的時候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結轉損益和結轉成本的邏輯關系是什么?結轉損益包含了結轉成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計算所得稅收入嗎?
老師,現在很多企業拿無形資產實繳,這個可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費當時因為沒有發票沒做費用而做的往來科目,在今年找房東把費用發票都開了,請問現在賬務處理怎么辦呢?記到今年的費用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結賬改申報表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師