你好 借:在途物資 2100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 273 貸:應付賬款 2100%2B273=2373
明月有限責任公司于2X21年3月發生下列經濟業務,請根據經濟業務編制會計分錄。購入價值80000元的乙材料,增值稅稅率13%,材料尚未驗收入庫,款項尚未支付。
東風公司是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年5月發生下列經濟業務,請根據以下經濟業務編制會計分錄:(1)1日,向光大公司購進A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料尚未驗收人庫。
東風公司是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年5月發生下列經濟業務,請根據以下經濟業務編制會計分錄:(1)1日,向光大公司購進A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料尚未驗收人庫。(2)5日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各4000元,注明稅額為1040元,以銀行存款支付其中的8000元,其余款項暫欠,材料尚未驗收入庫。(3)8日,以銀行存款3413元償還前欠光大公司和大同公司的款項。(4)10日,以銀行存款支付上述從大同公司購買的A、B材料的外地運雜費690元,運費按照購進材料的重量進行分攤
東風公司是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅 率為13%,2021年5月發生下列經濟業務,請根 據以下經濟業務編制會計分錄: (1)1 日,向光大公司購進A材料5噸,貨款為2100元 注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料尚未 驗收人庫。(2)5 日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各40 00元,注明稅額為1040元,以銀行存款支付其 中的8000元,其余款項暫欠,材料尚未驗收入 庫。(3)8 日,以銀行存款3413元償還前欠光大公司和大 同公司的款項。(4)10 日,以銀行存款支付上述從大同公司購買的 A、B材料的外 地運雜費690元,運費按照購進材料的重量進 行分攤。(5)12日,本期采購的A、B兩種材料均已驗收入庫。 (6)13 日,生產甲產品耗用A材料1000元生產乙產品 耗用B材料1500元,車間和廠部各耗用A材料500 元,從倉庫領出。(7) 本月甲產品生產工人工資為3000元,車間和行 政管理人員工資分別是1400元和1800元,同時 按職工工資總額的10%計提職工福利費。 (8)16 日,從銀行提取現金6200元用于發放工資,并 于本日發放。(9)20 日,產品完工驗收入庫,結轉完工產品成本,甲產 品125噸為32000元,乙產品40噸為26000元。 (10)22 日,出售甲產品15噸,售價400元/噸:出售乙產品 20噸,售價800元/噸,增值稅稅率為13%,價稅 款已收并存銀行,同時結轉已銷產品的成本。
12.(業務題,3.0分)某有限責任公司于2021年12月發生下列經濟業務,請根據經濟業務編制會計分錄。公司購入A材料,專用發票注明該批A材料價款為28000元,增值稅為3640元,材料已入庫,款項尚未支付。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利