你好,去年的財務報表不用修改的。具體的是什么業務調整?
年終匯算清繳財務報表調整后,憑證還需要改嗎
老師,您好,匯算清繳的數據要與賬上的數據,財務報表的數據一致。那么匯算清繳時,調減的成本費用,不需要改賬了嗎?那么此時,匯算清繳的數據與賬上的財報的數據不一致了,那與原來說的匯算清繳的數據與賬上財報的數據一致,不就自相矛盾了嗎?
在做企業所得稅匯算清繳時,相關成本數據有調整,清繳年報中需要填寫的財務報表和利潤表需要按調整后的新數據申報嗎
老師,企業匯算清繳,需要調整成本數據,那么,去年的財務報表還要改嗎?需要改賬嗎?
有一筆三十萬的勞務成本漏記,24年匯算清繳調增成本 需要改23年報表嗎?24年報表年初數需要改嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
就是商貿有限公司一般納稅人,由于去年沒有開出成本票,也沒有暫估入庫,就財務報表沒有成本數據,但是今年補開了成本票,這個匯算清繳的時候,成本票就要填寫數據,但是財務報表和去年的企業所得稅報表都是零,老師這個怎么解決啊?
你好,你的增值稅正常申報了嗎?
增值稅如果正常申報了,你的成本收入都是填寫納稅調整明細表,收入類和扣除類都是在其他里面填寫稅收。
去年增值稅已經申報過了,稅款也交了,去年的企業所得稅也申報并且扣款了,但是今年又開進來去年的成本票,這個需要調整成本,那去年的財務報表和企業所得稅報表還要調整嗎
需要調整的賬務處理做到今年。
不需要調整之前的財務報表,賬務處理做到今年
好的老師,那匯算清繳可以直接調整成本嗎?
你好在納稅調整明細表里面調整。