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我是小微企業,所得稅是核定征收。21年年度申報表,有一張附表稅額調增調減中有個企業罰款。我如實填了,可是所得稅申報表變成要補交好幾萬稅了,怎么解決

2022-05-27 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 11:29

你好,你調增了幾萬的調之前利潤是多少?

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快賬用戶7522 追問 2022-05-27 11:33

這筆罰款算營業外支出。利潤是紅字十幾萬

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:35

你好,那你看一下這個營業外支出大,還是你的利潤虧損的大。

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:35

要是虧損太大的話,不需要交稅的,你看一下調增的金額,你填寫的對不對。

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快賬用戶7522 追問 2022-05-27 11:36

營業外支出大

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:45

調燈之后需要正常交稅,利潤100萬以內的稅率2.5%,你看一下填寫了107040這個表格嗎?

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快賬用戶7522 追問 2022-05-27 12:00

沒有這張表格,只有105050 105080 這幾張

沒有這張表格,只有105050 105080 這幾張
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齊紅老師 解答 2022-05-27 12:02

107040你找這個表格,小型微利企業減免明細表。

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快賬用戶7522 追問 2022-05-27 12:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-27 12:26

不用客氣,工作愉快。

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你好,你調增了幾萬的調之前利潤是多少?
2022-05-27
你好,你是不是有彌補虧損,你這個彌補虧損也得全部調整。
2023-05-15
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。 第三季度的時候填寫的都是今年的,不影響你上面的賬務處理。
2021-09-28
您好,21年所得稅申報表也要更正,調減1200,26行跨期扣除費用或還是35行 其他(和2022年填在同一行)
2023-08-31
申報了不需要再申報的
2020-10-13
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