你好,你調增了幾萬的調之前利潤是多少?
老師,我們是小規模納稅人,企業所得稅是核定征收,都報完了,現在有個稅種綜合申報表,這個企業所得稅一欄也填補上數字,這個表要怎么填
去年有張成本票,稅務局這個月讓我們踢出來,調整去年的年報,要求補交企業所得稅,賬務怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業所得稅申報表怎么填?
我是小微企業,所得稅是核定征收。21年年度申報表,有一張附表稅額調增調減中有個企業罰款。我如實填了,可是所得稅申報表變成要補交好幾萬稅了,怎么解決
老師好,之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數據的,就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現在怎么調整
我們企業所得稅年度申報,21年的水利建設,我計提到了22年,22年年度申報稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設,現在要調整年度申報的,在調增額那邊調整,就是2022年調增--其他 那邊調增1200(假如的數),我要補交稅收,那我21年的申報表要如何調整
老師,小規模納稅人普票正常稅點3個點,開票現在都是1個點,銷售做賬計提應交稅費按1個點提的,現在把應交稅費轉轉營業外收入,按一個點轉還是3個點轉,
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
老師!假如有一百萬的庫存商品一直沒有銷售出去,注銷公司的時候這一百萬庫存該怎么處理呢?要交稅啥的不?
員工因為受傷,公司支付的慰問費計入什么
老師,如果租房面積433平米,然后總金額62500元,那單價就是倒計100多是吧?
老師,我們遭到員工投訴說2月少發他工資,他每個月工資3000,2月份因為過年休息實際應發2400,他覺得少發他600,但是不巧這個月個人所得稅申報是按照3000給他申報的,這種情況應該怎么辦呢,是給他更正之前的申報嗎,前提是他已經提出勞動仲裁了,個稅截圖也已經申報到法院了,這種情況怎么辦呢
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
老師,物業公司在賬務處理上有什么特點?應該不復雜吧
老師,您好,外地的建筑服務業務結束了,是不是財務上還得辦個什么業務
這筆罰款算營業外支出。利潤是紅字十幾萬
你好,那你看一下這個營業外支出大,還是你的利潤虧損的大。
要是虧損太大的話,不需要交稅的,你看一下調增的金額,你填寫的對不對。
營業外支出大
調燈之后需要正常交稅,利潤100萬以內的稅率2.5%,你看一下填寫了107040這個表格嗎?
沒有這張表格,只有105050 105080 這幾張
107040你找這個表格,小型微利企業減免明細表。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。