?你好;? 是的。 彌補了虧損 ; 比如你 盈利 了10萬;? 虧損可以彌補10萬; 你就不用繳納了? ?
老師,馬上年底了,今年要是盈利,去年有虧損,做匯算清繳的時候,是不是今年的盈利可以彌補去年的虧損?
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結束進行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?
老師,我們公司去年虧損,今年一季度盈利,有企業所得稅預繳,是不是要先預繳,到今年年底了才能彌補虧損呢
請問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業所得稅是不是可以今年盈利先彌補去年的虧損再交稅的
老師,我今年有盈利,可以彌補去年的虧損,這樣是不是今年可以不用繳納企業所得稅
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我12月份,有繳納所得稅,這個要退回嗎
?你好;? ? ? ?可以的; 匯算之后可以申請退稅的??
這個是自動退回,還是需要填寫什么表
?你好;? 自動退稅了。 直接做分錄即可。 不用 處理其他表格了? ?
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??