你好,是的,您的理解完全正確
老師,馬上年底了,今年要是盈利,去年有虧損,做匯算清繳的時候,是不是今年的盈利可以彌補去年的虧損?
老師 比如我去年年底虧損了30萬,今年年底盈利了10萬,是不是可以彌補去年虧損 相當于我還是虧損20萬的
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結束進行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?
請問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補去年的虧損再交稅的
老師,今年年底是盈利的,但是之前年度22年是虧損的。我想知道年報的時候是自動彌補虧損還是到匯算清繳的時候彌補?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
老師,老板問我今年盈利情況,我只能看 10月份利潤表利潤總額的本年累計數(shù),但是今年到底要交多少企業(yè)所得稅,還得看看以前年度有沒有虧損?是嗎?
目前這個時間段是你只能看10月利潤。在看看你以前是否有虧損,而且后面還有三個月后到年底利潤是多少,再減去以前年度虧損
老師,以前年度虧損,得看以前年度的匯算清繳表吧?
是的,有專門彌補虧損表格