你好,差額放到營(yíng)業(yè)外支出就可以的
老師,請(qǐng)問(wèn)出口發(fā)票金額比記賬憑證多一分錢(qián),如何處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上金額比實(shí)際支付金額多幾毛錢(qián),報(bào)銷(xiāo)時(shí)按實(shí)際支付金額填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo),認(rèn)證抵扣時(shí)按增值稅專(zhuān)用發(fā)票上金額認(rèn)證抵扣行嗎?
個(gè)人報(bào)銷(xiāo),無(wú)發(fā)票,使用別的專(zhuān)票替代報(bào)銷(xiāo),該張專(zhuān)票金額比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的金額多,我發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候 多的這筆稅額怎么處理
申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比實(shí)際認(rèn)證發(fā)票金額多1分錢(qián),如何賬務(wù)處理?
老師我們的賬面待認(rèn)證發(fā)票的稅額比手頭實(shí)際發(fā)票的稅額要多1000多,我們?cè)鯓淤~務(wù)處理比較合適
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 多繳納的一分錢(qián)