不會是負數的,你的財政撥款收入期末的時候也要轉到本期盈余轉了之后不會是負數。
(7)開展專業業務活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為820元;開展行政管理活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為720元。本次庫存物品共領出1540元(820+720)。(8)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。(9)為開展專業業務活動所使用的固定資產計提折舊202000元;為開展行政及后勤管理活動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元(202000+56000)。(10)年末,“業務活動費用”科目的本年發生額為705000元,“單位管理費用”科目的本年發生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余”科目。(11)年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目.
行政事業單位的新增加購買固定資產在2019年新政府會計制度頒發后的會計處理(因為沒有固定基金科目和非流動資產基金-固定資產科目)為借固定資產貸銀行存款或財政撥款收入,那么固定資產折舊費用年末結轉會導致本期盈余為負數,這個怎么辦呢?
某事業單位發生以下業務:8.在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業業務活動所使用的固定資產計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元。10.年末,“業務活動費用”科目的本年發生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余"科目。13.年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目。14.按合同約定從付款方預收一筆事業活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業收入45500元。16.按規定,確認一項上級補助收入,金額為35000元,款項尚未收到。
請老師幫忙解答一下7.某事業單位按照規定報經批準報廢一項固定資產,該項固定資產的賬面余額為67,000元,巳計提折舊63,000元,賬面價值為4000元,處理該報廢固定資產時發生相關費用300元款項以銀行存款支付.8.某事業單位年末按照規定對收回后不需上繳財政的應收賬款計提壞賬準備2500元。9.某事業單位根據有關規定,從事業收入中提取專用基金8000元并計入業務活動費用。某日,從提取的專用基金中購置一項固定資產款項7000元,通過銀行存款賬戶支付。要求財務會計預算會計都要做。
某事業單位發生以下業務:8.在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業業務活動所使用的固定資產計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元。10.年末,“業務活動費用”科目的本年發生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余"科目。13.年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目。14.按合同約定從付款方預收一筆事業活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業收入45500元。
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產減值損失,資產減值,小企業會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發工資,因為保潔之前要求單位3月發工資,之前她在走失業險。我報個稅,入職寫什么時候呢
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匯算清繳,發票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經調整了。這種匯算清繳的時候,也需要調增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
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