您好 借:固定資產 300000%2B19000=319000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 300000*0.13=39000 貸:銀行存款 319000%2B39000=358000
企業購入需要安裝的機器一臺,買價和稅金共計904000元,增值稅稅率13%,包裝、運雜費2400元,全部款項以銀行存款支付,設備投入安裝。
12月4日購買不需要安裝的設備一臺,買價300000元,增值稅稅率13%,運雜費和包裝費19000元,全部款項已轉賬支票支付,該設備已運達企業并投入使用
購入一臺不需要安裝的設備,該設備的買價30000元,包裝運雜費等1500元,全部款項尚未支付,設備當即投入使用
例5-10:2022年3月18日,企業購入一臺不需要安裝的設備,已驗收使用。購買價50000元,增值稅額6500元,支付運雜費700元。例5-11:2022年3月20日,企業購入一臺需要安裝的設備,購買價50000元,增值稅額6500元,支付運雜費700元,款項全部以銀行存款支付。例5-12:承前例,該設備運輸至廠房后,配送人員對其進行安裝,共發生安裝費1000元,款項以銀行存款支付。例5-13:承前例,2022年3月23日,該機器設備安裝完畢,經驗收達到預定可使用狀態,可交付使用
購入一臺不需要安裝的設備,該設備的買價30000元,包裝運雜費等1500元。全部款項尚未支付,設備當即投入使用。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?