預繳的稅金也算,稅負率是算的所有應交的稅
你好,我是建筑施工企業(yè),是借資質做工程,現在又是跨地經營的一般計稅項目,我在當時扣除了勞務分包額后再預交2%,現在我需要開票金額355.43萬,當期我待抵扣的進項有51萬多,現在公司這邊要求有稅負率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對的
老師你好,請問建筑企業(yè)卡稅負率,外經證預交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務收入100萬,巳經在異地預交了2萬,我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師你好,請問建筑企業(yè)卡稅負率,外經證預交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務收入100萬,巳經在異地預交了2萬,我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預繳2%的增值稅,有勞務分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務分包60萬元,那么假設選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優(yōu)惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業(yè)是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業(yè)務部門提供什么手續(xù)呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統(tǒng)中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業(yè)單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發(fā)票?其他老師接差評
只要再交1萬就可以了
用的其他公司,人家說預交的2點不抵扣,都是可以抵扣的呀,說交項目所在地了,沒有交他們當地,這邏輯不對吧
這是不對的,預繳的是可以抵應交的
人家說如果不開外經證就是抵扣6個點,開的外經證話只讓抵扣4個點,2點不抵扣,老師呀,怎么解釋呢讓他明白呢~而且如果2點不抵扣我就相當于增值稅承擔5個點
你就跟他講,反正我出的所有稅錢都是應該要算的
人家說了,我交我們這了,沒有交他們當地,我崩潰了……
增值稅申報不是按項目所在地的增值稅申報,是整個公司的稅負。
對呀,那2點雖然交在我們當地了,但是這個是他公司可以抵扣的稅,是這個意思?給交沒交他當地無所謂,這個意思
現在一說就交我們項目所在地了,沒交他們當地,不能抵扣無語了
那就換一個能夠理解這個概念的人去講
已經講不明白了,反正就是開外經證你就只能抵扣4點,不開外經證你就抵扣6點,那我還不如不開,多抵扣點,我就想他說的開外經證只讓抵扣4點那2點跑哪了
是的,根據《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅征管問題的公告》(國家稅務總局公告2021年第5號)按照現行規(guī)定應當預繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預繳地實現的月銷售額未超過15萬元的,當期無需預繳稅款
好的我明白,就是他們不抵扣預交的2點增值稅我真是搞不明白
這個問題我也只能幫你到這里了,具體還是要去與對方單位溝通