你好同學,再交1萬,包括預繳的
你好,我是建筑施工企業,是借資質做工程,現在又是跨地經營的一般計稅項目,我在當時扣除了勞務分包額后再預交2%,現在我需要開票金額355.43萬,當期我待抵扣的進項有51萬多,現在公司這邊要求有稅負率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對的
老師你好,請問建筑企業卡稅負率,外經證預交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務收入100萬,巳經在異地預交了2萬,我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師你好,請問建筑企業卡稅負率,外經證預交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務收入100萬,巳經在異地預交了2萬,我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師們好,本企業為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預繳2%的增值稅,有勞務分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務分包60萬元,那么假設選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節稅?
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
等于說預交的2點也算在稅負里,雖然預交在外地了?
你好同學,你說的是對的
用的其他公司,人家說預交的2點不抵扣,都是可以抵扣的呀,說交項目所在地了,沒有交他們當地,這邏輯不多吧
他說的不對吧
我該怎么給他說明白呢老師
你好同學,這個稅負是企業總體的稅負,包含本地和異地,他說的不對
人家說如果不開外經證就是抵扣6個點,開的外經證話只讓抵扣4個點,2點不抵扣,老師呀,怎么解釋呢讓他明白
你好同學,你就和他說,這個2%是我實際交出去的,為何不算稅負,不算我的稅負算誰的稅負?
人家說了,我交我們這了,沒有交他們當地,我崩潰了……
那也沒辦法了,這個是常識,基本上公司都算的,可能他們公司這樣規定
你看看老師,我不開外經證就是可以抵扣6點,開外經證就才讓我抵扣4個點,我說我交了2點,我再給你交1個點,我還抵扣6點對不對~
如果開了外經證只讓抵扣4點,我承擔的增值稅就是5個點
你好同學,這個是新問題,麻煩老問題先結束然后重新發起,謝謝