你好 (1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅17000元。貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。 借:應收賬款?,銀行存款,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)以銀行存款支付廣告費100000元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (5)以現金支付送貨運費200元 借:銷售費用,貸:庫存現金
1.某工業企業為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貸款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計10000元,銷項增值稅13000元。貸款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
2.某工業企業為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
工業企業為一般納人,半カ13x,2019年5月發生下列經濟業務1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產200件,單價150元,計3000元,肖項增值共計10400元。貨教收到,存入氧行(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計10000元,銷項增值13000元。貨軟尚收(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計15000元,銷項増值19500元。貨教收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存教支付告貨10000(5)以現全支付達貨運200元要求:據上述經済業務協利會計分錄。
.某工業企業為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
32、某工業企業為一般納稅人,稅率為13%。2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,50000元;B產品200,單價150元,計30000元。銷項增值稅其計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務會計分錄。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,借貸后面的具體數字要寫嗎?
你好 (1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。 借:銀行存款 83600,貸:主營業務收入80000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13600 (2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅17000元。貨款尚未收到。 借:應收賬款 117000,貸:主營業務收入100000?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)17000 (3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。 借:應收賬款? 75500 ,銀行存款100000,貸:主營業務收入150000?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)25500 (4)以銀行存款支付廣告費100000元。 借:銷售費用100000,貸:銀行存款100000 (5)以現金支付送貨運費200元 借:銷售費用200,貸:庫存現金200