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老師,你好!2021年11月的時候,我們向小規模納稅企業采購了一批美容儀器。在今年一月出口了,現在對方補開專票給我們,對方企業應該開1%還是3%的票給我們?

2022-05-25 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 10:32

你好,你們當時簽合同的時候有明確約定這個稅率嗎?嗯,如果沒有明確約定的話,他只能給你開三個點的了。

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快賬用戶4585 追問 2022-05-25 10:34

沒有約定是1個點,但是我們已經在1月出口了,現在開3個點的話,會不會不符合政策?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 10:38

你好,如果按正規的來哈,如果當時你們簽訂的合同就應該按照一個點的來開發票的。但是最好你們后期要在合同里約定好這個稅率,能起到一個證明的作用。

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快賬用戶4585 追問 2022-05-25 10:39

這個對方能去稅局代開一個點的稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 10:42

你好,公司的話是不可以去稅務局代開發票了,現在個人的話是可以的。

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快賬用戶4585 追問 2022-05-25 10:43

那對方能選擇一個點的專票開嗎?這個對方合規嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-25 10:47

嗯,正常的來說,如果合同里有約定了哈,當時業務沒有開發票的話,是可以開一個。

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你好,你們當時簽合同的時候有明確約定這個稅率嗎?嗯,如果沒有明確約定的話,他只能給你開三個點的了。
2022-05-25
你好可以的 可以這么做的
2024-04-20
您好,是的,就是把原來的發票給對方,若您已抵扣,則您申請開紅字發票
2022-12-22
你下個季度可以免稅開具普通發票,需要注意連續12月的收入不超過500萬元,超過后,會轉一般納稅人
2022-04-13
你好,你銷售給a公司,然后a公司拿來出口,是這個意思吧。
2023-09-05
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