你好,老師銷售貨物,一般納稅人是按13%交增值稅,小規(guī)模納稅人是按3%交增值稅,今年4-12月,小規(guī)模納稅人開普票是免增值稅的。
一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售二手物,按什么稅率納增值稅?
銷售貨物,一般納稅人專票13%,小規(guī)模納稅人1%,小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的,一般納稅人進項稅額是按1%計算,還是13%哦?
老師銷售貨物,一般納稅人是按13%交增值稅,小規(guī)模納稅人是按5%交增值稅吧
一般納稅人銷售商品貨物稅率是13%,小規(guī)模納稅人銷售商品貨物是按3%嗎
請問老師,我是小規(guī)模納稅人,1季度交增值稅已經達到490萬,4月份需交增值稅100萬,是否4月份交稅100萬全額仍然按照小規(guī)模1%征收率交增值稅,5月開始變?yōu)橐话慵{稅人開始按13%交稅
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
銷售貨物小規(guī)模也是按3% 不是按5%啊 只有銷售不動產是5%對吧
是的,只有銷售不動產是5%的
客戶沒有要票 就報無票收入 申報無票收入 填表時 收入5萬 是不是我填寫價稅分離的金額 加在一起是5萬
是的,收入填寫價稅分離的金額
謝謝 老師 昨天問的另一個老師回答我 小規(guī)模銷售貨物是5%交增值稅 就學堂的一個老師 哎呀誤導我了 還好我今天又問一遍 謝謝老師
其實這些知識,學堂里都有課件可以聽的
嗯嗯 我又會員 現(xiàn)在聽的少了 之前總是聽 感謝老師
這個確實是回答錯誤的,我是大學會計專業(yè)兼職教師,財務總監(jiān)30年,聽我噸不會錯。
老師你說的是對的 老師 我們這個公司收入5萬 新成立的 這個月收入5萬 但是還沒有員工進公司呢 我是不是要添加1到2個員工進去上社保和發(fā)工資啊 不然報個稅沒有員工 哪有收入呢 這說不過去 是吧
如果沒有員工,一般只要先把老板申報個稅就可以,工資沒有發(fā)噸可以0金額收入申報的,社保交不交主要看當?shù)匾笫遣皇且呀浐車栏窳?
哦 明白了 謝謝老師
那就把我們法人加進去
不客氣,以后也可以直接專門找我解答問題。請為我五星好評,謝謝。
怎么能單獨找到啊 每次提問都是不一樣的老師 我也特別希望是一個老師指導 每個老師指導的都不一樣
有3種方法,1是直接@我,但是會減你的分值,2是在提問題時直接寫明找徐阿富老師回答,謝絕其他老師回答。同時把問題寫出來。不過如果我不在線,有可能會被其他老師接手去解答,因為我是比較忙的,今年開始很少答題。3是不把問題寫出來。就寫找徐阿富老師回答問題,這樣,我看到了就會接手,我接受后然后再把問題提出來。我會解答你。有幾個學員專門這樣找我的。你自己可以根據(jù)方便采用就行。
好好謝謝老師以后就找徐老師
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝