同學你好 1 借,銀行存款100*2000*(1加13%) 貸,主營業務收入100*2000 貸,應交稅費一應增一銷項100*2000*13% 借,應收賬款1000*(1加9%) 貸,銀行存款1000*(1加9%) 2 借,應收賬款50*2000*(1加13%) 貸,主營業務收入50*2000 貸,應交稅費一應增一銷項50*2000*13% 借,銷售費用500 借,應交稅費一應增一進項500*9% 貸,銀行存款545 3 借,銀行存款50000 貸,預收賬款50000 借,預收賬款50000 借,銀行存款405270 貸,主營業務收入200*2000 貸,應交稅費一應增一銷項200*2000*13% 貸,銀行存款3270 4 借,稅金及附加(195000-130000)*(7%加3%) 貸,應交稅費一應交城建稅(195000-130000)*7% 貸,應交稅費一應交教育附加(195000-130000)*3% 5 借,主營業務成本1400*350 貸,庫存商品1400*350 6 借,管理費用5000 貸,銀行存款5000 7 借,財務費用1500 貸,應付利息1500 8 借,銀行存款6000 貸,營業外收入6000 9 借,營業外支出30000 貸,銀行存款30000 10 借,銷售費用20000 貸,銀行存款20000
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?