借:生產成本459000 制造費用86700 管理費用125460 銷售費用45900貸:應付職工薪酬-工資703000 應付職工薪酬-福利費14060
甲企業2019年5月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。請編制甲企業相關的會計分錄
標題甲企業2019年5月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。請編制甲企業相關的會計分錄
3.甲企業2017年7月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構開!人員工資為17400元。甲企業應編制會計分錄:
企業本月應付工資302,000元工資費用分配匯總表中列示的產品生產人員工資為20萬元。車間管理人員工資為5萬元,企業行政管理工人員工資為40,400元,銷售人員工資為11,600元,要求編制工資的分配即按分配工資額的14%提取職工福利費。
(1)本月應付工資總額703000元,工資費用分配匯總表中列示的產品生產人員工資為450000元,車間管理人員工資為85000元,企業行政管理人員工資為123000元,專設銷售機構銷售人員工資為45000元。公司按職工工資總額的2%計提福利費。編制(1)單位社保及住房公積金費用計提分配表
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
借:生產成本459000 制造費用86700 管理費用125460 銷售費用45900 貸:應付職工薪酬-工資703000 應付職工薪酬-福利費14060