你好,這個不好說,不一定 目前是大部分不查
老師您好,去年3月份的增值稅申報有誤,假設今年更正申報,3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會自動更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會在今年這個月申報的時候累計到這期的?
老師您好,我們公司稅務局要求自查,原因是留底稅額過多需要補自公司成立起的增值稅,那增值稅是流轉稅,比如我更改了19年10月的報表,那19年到現在的所有報表都得改是不
您好 老師 今年的留底稅額退稅了,后期是不是需要查公司賬,稅務在調查
您好老師 請問公司22年有留底退稅,退回增值稅進項稅,附加稅沒有退回,在電子稅務局里面累計,然后以后屬期發生增值稅銷項稅額,產生的附加稅直接就抵扣了,這部分附加稅我需要做賬嗎?
我22年匯算清繳需要調減495w利潤總額,我22年交稅8000多,我調完應該是需要退稅了。然后她們查完賬,我在調增一部分利潤總額(大約200多萬)我前期調減的,能不能不退稅,到時候她們查完在調增完在落落稅款的事
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
稅務局打電話,催著退稅
必須退稅,要么就做無票收入抵扣。
嗯嗯!謝謝老師
不用客氣,工作順利