你好同學,您正常要用以前年度損益調整來調整科目的,然后呢,匯算清繳里面也是要調整的。
老師,我去年推銷的暖氣費總數應該是47900元(攤銷時間為21.10-22.5),我在22年1月發現,之前的多攤銷了5000多(每個月多攤銷2000左右),于是今年進行糾正,具體分錄請看截圖1。現在我發現糾正后,攤銷入管理費用的暖氣費,似乎忘記沖減了,造成總的管理費用多了5000多。老師幫我仔細看看,該怎樣調整(涉及到去年的管理費用)?具體見下面的兩個截圖,謝謝
老師麻煩問下,暖氣費預交按月攤銷,去年的暖氣費,多計了 管理費用--辦公費里計了1242元,今年我是以前年度損益調整那?還是直接從今年攤銷的暖氣費里少計1242元?哪個合適點?
我們去年開業,第一二個月把費用放長期待攤里面,今年審計說不對,叫我攤銷紅沖回去,再重新確認長期待攤費用的原值,不能直接確認費用,老師啥意思。我是借紅字長期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做,還有因為已經匯算清繳結束了,要通過以前年度損益調整科目嗎
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
老師不用可以不?金額也不大唄
你好,你的意思你不要這張票嗎?不要這張票了是可以的,但是你也得匯算清繳調整呀。
好的 明白了 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂