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2.A公司2020年度利潤表中利潤總額為3000萬元,該公司適用的所得稅率為25%,遞延所得稅資產期初借方余額為20萬元,遞延所稅負債期初貸方余額為25萬元。與該所得稅核算有關的情況如下2020年發生的有關交易和事項中,會計處理和稅收處理存在差別的有(1)2020年1月開始計提折舊的一項固定資產,成本1500萬元,使用年限為10年,凈殘值為零會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊,稅務處理按直線法計提折舊。假定稅法規定的使用年限及凈殘值與會計規定相同(2)向關聯企業捐贈現金500萬元。稅法規定,企業向關聯方的捐贈不允許稅前扣除3)當年度發生研究開發費1200萬元,未形成無形資產(4)違反環保法規定應支付罰款250萬元。(5)期末對持有的存貨計提了100萬元的存貨跌價準備。(6)當期取得的交易性金融資產,投資成本1500萬元,資產負債表日的公允價值1800萬元。期末資產、負債項目的暫時性差異,除上述提及的項目外,無其他項目。要求:(1)計算應繳納的所得稅,并編制會計分錄。(2)計算出遞延所得稅資產和遞延所得稅負債,并編制會計分錄

2022-05-23 15:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 16:38

你好,學員,請問具體哪里不清楚的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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