同學(xué)你好 對(duì)的 要放到這個(gè)利息支出下面
你好,我想問一下。年度匯算清繳下的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,職工福利支出那個(gè)地方,實(shí)際發(fā)生額該如何填列?就是我們有個(gè)員工欠我們錢,他的這個(gè)報(bào)銷款抵了他的借款了。這樣是不是相當(dāng)于我們把這個(gè)福利費(fèi)給員工付了?
年度匯算清繳,我們貼現(xiàn)給了其他企業(yè),這部分利息支出,要放到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表利息支出下嗎?還有對(duì)方?jīng)]給我們開利息發(fā)票。具體說一下,謝謝你了
年度匯算清繳里面,我們付給金融機(jī)構(gòu)的利息,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表下,應(yīng)放扣除類調(diào)整項(xiàng)目的最后一行,第30行其他這項(xiàng)里面是嗎?謝謝你了
你好,我想問一下。我們售后回租了汽車,在支付明細(xì)表里,有一部分他寫的是利息。但對(duì)方公司給我們開發(fā)票,發(fā)票上寫的租賃手續(xù)費(fèi)。那么這個(gè)分錄我是放到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出里面還是放到財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里合適?謝謝了
公司付了個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。對(duì)方給我們開的發(fā)票是:其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù),規(guī)格型號(hào)是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,需要體現(xiàn)一下這個(gè)金額嗎?如果需要提現(xiàn)的話,在哪一行哪一項(xiàng)目上體現(xiàn)那?謝謝你了
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯(cuò)了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用材料轉(zhuǎn)回來沖減了。
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么意思怎么計(jì)算的呢、勞務(wù)派遣開票規(guī)則等基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,我現(xiàn)在做總賬,財(cái)務(wù)總監(jiān)想讓我去做融資,這個(gè)應(yīng)該同意嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
要去面試環(huán)境科技類公司,請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會(huì)囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),公司會(huì)按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng),如果全部做庫存商品又會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)可能會(huì)超過5000萬,應(yīng)該怎么做好啦?
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對(duì)方會(huì)給我開那個(gè)增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對(duì)嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個(gè)田海,怎么也去不掉
稅收金額那,對(duì)方需要給我們開了發(fā)票,我們才能和賬載金額一致是嗎?不給我們開發(fā)票,稅收金額那,我需要填0是嗎?謝謝了。另外這個(gè)利息支出只是針對(duì)企業(yè)向非金融機(jī)構(gòu)借款的利息是嗎?謝謝了
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的