對的是的,讓他給你發(fā)一個電子版的,然后你再專票開具頁面打開,選擇紅字下載開具。
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
我是銷售方 8對方已經(jīng)認(rèn)證了我們的專票 現(xiàn)在票據(jù)有問題 我已經(jīng)叫購買方開具紅字發(fā)票申請單 我們銷售方接下來的流程咋做 是不是讓購買方把開具紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來 我們這邊再導(dǎo)入進(jìn)去才可以開?
老師我們是購買方,對方開來的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證完了,可是發(fā)票有點問題,是我們申請紅字發(fā)票信息碼后給銷售方來開紅字發(fā)票是吧
老師我們是購買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對方確認(rèn)后 由對方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對方把紅字發(fā)票給我們
我們公司是購買方,對方公司2022-2023年開進(jìn)來的專票我們這邊已經(jīng)全部勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在稅局那邊說發(fā)票開的不對要求全部紅沖,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那這種情況下,是需要對方公司給我們購買方開紅字信息確認(rèn)單,我們確認(rèn)好了,對方在做紅沖,重新開票嗎?還是這個紅字信息確認(rèn)單是由我們購買方開具?
物業(yè)購買2000元草坪機會計分錄
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續(xù)費后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風(fēng)險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀(jì)要,就是支出前需要哪些會議或者決議
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財務(wù)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財務(wù)經(jīng)理審核完后,應(yīng)該是出納還是財務(wù)經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因為孩子上學(xué),在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時咋樣填寫調(diào)整
那個文件是不是XML文件 他們開具紅字發(fā)票信息單上傳的時候 下載下來的一個文件
你好,對的是的,是XML格式的。
外包裝制造業(yè) 我們是從外面購紙來 印刷 做成型出售 沒有原材料和成品的出入庫單 以目前的狀況該怎么做才合理呢
你好,你買來的值不就是原材料嗎?沒有發(fā)票你也可以正常做賬。
我們有原材料的票據(jù) 但是不全 就是沒有有原材料和成品的出入庫單 我這邊在核算成本的時候怎么做才合理
你好,那你現(xiàn)在可以補上一個的,你們單位有倉庫嗎?或者是你使用的軟件有出入庫單嗎
如果你沒有出入庫單的話,你怎么來做賬?是根據(jù)發(fā)票嗎?
我們倉庫沒有專門管理庫存單 的軟件 他們送貨單就是EXCEL打出來的 我現(xiàn)在主要的是沒有原材料和成品的出入庫單 也就是做賬的時候后面沒有附件 我做的其實很簡單 來票了我怕就借原材料 貸應(yīng)付賬款 后面有進(jìn)票 領(lǐng)材料 后面沒單據(jù) 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的時候后面沒單據(jù) 現(xiàn)在就是這種情況
那有沒有這種情況,材料到了,但是發(fā)票沒有到。
肯定有啊 但是一般原材料一般不會怎么留庫的 原材料也是根據(jù)訂單來采購的 但是他們紙是在外面買的 主要是印刷成形出售
那你們在印刷完畢之后銷售出去,這個材料發(fā)票能到嗎?如果不能到的話,你這種情況下就需要做一個暫估入庫。
有些發(fā)票實際永遠(yuǎn)到不了的 這個暫估不用管嘛 現(xiàn)在主要解決的是后面單據(jù)的問題
正常做賬,這守約,匯算清繳調(diào)整。
如何做呢 可以麻煩老師指點下馬
借原材料貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 銷售出去 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 這兩步后面的單據(jù)呢 做第會做 主要是這個單據(jù)恩 我真的一也不會整了
你好,沒有出庫單,沒有原始憑證。
然后產(chǎn)品入庫的也不用原始憑證,直接這樣做就可以。
你意思是說領(lǐng)用材料和成品入庫不用原始憑證這樣有沒有風(fēng)險呢 ? 原材料就用進(jìn)票來做的?銷售就用發(fā)票和送貨單還有合同 領(lǐng)料的數(shù)據(jù)和成品的數(shù)據(jù)怎么來弄呢 但是我每次做都是收入大于成本來做呢
好對的似的,實際業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險的。
只要你匯算清交,別抵扣所得稅就行。
原材料根據(jù)實際業(yè)務(wù)欄沒有發(fā)票的,你這些也正常做賬,根據(jù)你的銀行回單和發(fā)票
你購買的材料支付了,但是別人沒有給你開發(fā)票,你用你的銀行回單來做賬。