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我是銷售方 8對方已經(jīng)認(rèn)證了我們的專票 現(xiàn)在票據(jù)有問題 我已經(jīng)叫購買方開具紅字發(fā)票申請單 我們銷售方接下來的流程咋做 是不是讓購買方把開具紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來 我們這邊再導(dǎo)入進(jìn)去才可以開?

2022-05-23 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 09:08

對的是的,讓他給你發(fā)一個電子版的,然后你再專票開具頁面打開,選擇紅字下載開具。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 09:15

那個文件是不是XML文件 他們開具紅字發(fā)票信息單上傳的時候 下載下來的一個文件

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齊紅老師 解答 2022-05-23 09:16

你好,對的是的,是XML格式的。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 10:00

外包裝制造業(yè) 我們是從外面購紙來 印刷 做成型出售 沒有原材料和成品的出入庫單 以目前的狀況該怎么做才合理呢

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:02

你好,你買來的值不就是原材料嗎?沒有發(fā)票你也可以正常做賬。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 10:04

我們有原材料的票據(jù) 但是不全 就是沒有有原材料和成品的出入庫單 我這邊在核算成本的時候怎么做才合理

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:07

你好,那你現(xiàn)在可以補上一個的,你們單位有倉庫嗎?或者是你使用的軟件有出入庫單嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:07

如果你沒有出入庫單的話,你怎么來做賬?是根據(jù)發(fā)票嗎?

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 10:13

我們倉庫沒有專門管理庫存單 的軟件 他們送貨單就是EXCEL打出來的 我現(xiàn)在主要的是沒有原材料和成品的出入庫單 也就是做賬的時候后面沒有附件 我做的其實很簡單 來票了我怕就借原材料 貸應(yīng)付賬款 后面有進(jìn)票 領(lǐng)材料 后面沒單據(jù) 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的時候后面沒單據(jù) 現(xiàn)在就是這種情況

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:16

那有沒有這種情況,材料到了,但是發(fā)票沒有到。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 10:18

肯定有啊 但是一般原材料一般不會怎么留庫的 原材料也是根據(jù)訂單來采購的 但是他們紙是在外面買的 主要是印刷成形出售

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:22

那你們在印刷完畢之后銷售出去,這個材料發(fā)票能到嗎?如果不能到的話,你這種情況下就需要做一個暫估入庫。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 10:26

有些發(fā)票實際永遠(yuǎn)到不了的 這個暫估不用管嘛 現(xiàn)在主要解決的是后面單據(jù)的問題

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:29

正常做賬,這守約,匯算清繳調(diào)整。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 11:00

如何做呢 可以麻煩老師指點下馬

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:02

借原材料貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 銷售出去 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 11:10

借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 這兩步后面的單據(jù)呢 做第會做 主要是這個單據(jù)恩 我真的一也不會整了

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:13

你好,沒有出庫單,沒有原始憑證。

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:13

然后產(chǎn)品入庫的也不用原始憑證,直接這樣做就可以。

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快賬用戶5390 追問 2022-05-23 11:20

你意思是說領(lǐng)用材料和成品入庫不用原始憑證這樣有沒有風(fēng)險呢 ? 原材料就用進(jìn)票來做的?銷售就用發(fā)票和送貨單還有合同 領(lǐng)料的數(shù)據(jù)和成品的數(shù)據(jù)怎么來弄呢 但是我每次做都是收入大于成本來做呢

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:21

好對的似的,實際業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險的。

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:21

只要你匯算清交,別抵扣所得稅就行。

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:22

原材料根據(jù)實際業(yè)務(wù)欄沒有發(fā)票的,你這些也正常做賬,根據(jù)你的銀行回單和發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:22

你購買的材料支付了,但是別人沒有給你開發(fā)票,你用你的銀行回單來做賬。

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對的是的,讓他給你發(fā)一個電子版的,然后你再專票開具頁面打開,選擇紅字下載開具。
2022-05-23
是我們申請紅字發(fā)票信息碼后給銷售方來開紅字發(fā)票。對
2022-07-07
如果銷售方不來具紅字發(fā)票的話,自行做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就不會有影響
2022-03-11
您好,是的,需要對方確認(rèn),由對方開紅字發(fā)票。不需要退回原發(fā)票。
2024-05-14
你好,認(rèn)證了就是購買方申請信息表,銷售方導(dǎo)入開具紅字發(fā)票
2022-06-07
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