你好同學(xué),這個(gè)贊助支出并不是與收入有關(guān)的必要支出
企業(yè)所得稅在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí),銀行借款的逾期罰期和廣告性質(zhì)的贊助支出,允許扣除嗎?
老師,非廣告性的贊助支出為啥在計(jì)算個(gè)稅時(shí)不能扣除
非廣告性贊助支出在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可不可以扣除?
廣告性質(zhì)的贊助支出算廣告費(fèi)嗎?有個(gè)這樣的例子: 營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)250萬元,廣告性質(zhì)的贊助支出20萬元。 發(fā)生銷售費(fèi)用700萬元,其中廣告費(fèi)230萬元; 那在調(diào)增調(diào)減處理的時(shí)候,我應(yīng)該把20+230加在一起跟銷售收入的15%比較嗎?
題目:計(jì)征企業(yè)所得稅時(shí),非廣告性性質(zhì)的贊助費(fèi)不允許稅前扣除,廣告宣傳費(fèi)可以在稅前正常列支。這題是正確的嘛?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
您這句話怎么理解
非廣告性的贊助支出,可以理解為有沒有它,都不會(huì)影響你的收入。