您好 借:原材料 70000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11900 貸:預(yù)付賬款 80000 貸:銀行存款 1900
向E單位采購材料,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價格為70000元,增值稅稅額為9100元,材料已驗(yàn)收入庫。企業(yè)上月已按合同規(guī)定預(yù)付款項(xiàng)60000元,現(xiàn)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,補(bǔ)付款項(xiàng)19100元。
用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購的b材料已驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上列明材料價款為七萬元,增值稅稅額為9100元,收到退回多預(yù)付貨款900元存入銀行的會計分錄
20日,企業(yè)向E公司采購材料取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價款為70000元,增值稅稅額為9100材料已驗(yàn)收入庫企業(yè)上月已按合同預(yù)付賬款60000元,先開出轉(zhuǎn)賬支票,補(bǔ)付材料款項(xiàng)19100元,求列會計分錄
25日用預(yù)付貨款方式向乙企業(yè)采購的B材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明材料價款¥70,000增值稅為11900開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付款1900。
16日,用預(yù)付款方式向利豐公司采購的a材料已驗(yàn)收入庫,專用發(fā)票列明材料,價款5萬。增值稅6500元。當(dāng)即開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付貨款16500元
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利