你好,沒收到款可以先不做賬,等收到款再做。
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費,就要教練員單獨去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
請問老師,我們是公辦學校,學科帶頭人的經(jīng)費由省上的教育研究院轉(zhuǎn)到學校公戶,這個應該怎么做賬,學校開了事業(yè)單位往來結(jié)算票據(jù)但是沒有收到款應該怎么做賬
請教老師,我們是做校園自助洗衣服務(wù)項目(將洗衣機投放到學校,通過學生掃碼使用收費),有個A公司的老板也是我們公司的法人,他與一學校談成業(yè)務(wù),與我公司老板約定,用我們公司與該學校簽訂合同,由我公司全權(quán)負責做,收益進我公司,但要分40%的收益給他A公司,該項目設(shè)備也由A公司購買(A公司打款給我們,我們付給廠家)。 我司與A公司之間,這業(yè)務(wù)怎么理順,設(shè)備及收益分成賬上要怎么處理好
我的問題有點長,老師別嫌煩哈!!! 我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的,我們開了銷項發(fā)票139萬,對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的,一個學校一張票,每個學校的數(shù)量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額,請問老師,這個業(yè)務(wù)我們應該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
我單位是事業(yè)單位,非義務(wù)教育學校,單位沒有自己的對公賬戶,只有財政非稅專戶。每月出納用個人的微信收到學生交的學費,月末提現(xiàn)到出納的銀行卡,再繳存到財政專戶,最后報用款計劃使用。 請問假設(shè)存入學費1萬到財政,報用款計劃5千,財政下達5千后開始付款。這幾個流程的分錄該怎么寫呢?
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
收據(jù)已經(jīng)開了老師,這個也可以不做賬嗎
你好,是的,是可以的。
之前本來是沒有做賬的,但是我看收據(jù)開了而且收據(jù)上有日期,是2021年的,2021年沒有收到此筆款
你好,那就把收據(jù)作廢了,啥時收到再開。
對方單位已經(jīng)把收據(jù)拿走了,沒有辦法作費收據(jù)
你好,那就等錢來了再做賬。
到時候收據(jù)跨年了,這樣也沒關(guān)系嗎?老師
你好,是的,是沒有關(guān)系的。收據(jù)正常是收到錢了才可以開收據(jù)的。