您好 I借:在建工程 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 借:在建工程 2500 貸:原材料 2500
某企業(yè)購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,用銀行存款支付買價10000元,增值稅1300元,運輸費200元,運輸費增值稅18元,合計11518元;機器設(shè)備出包安裝,用銀行存款支付安裝費500元,增值稅65元。該機器設(shè)備安裝完工后交付使用。要求:根據(jù)以上資料編制外購、出包安裝、交付使用業(yè)務(wù)處理。
購入的機器設(shè)備投入安裝,以現(xiàn)金支付上述機器設(shè)備安裝工人工資3000元設(shè)備安裝調(diào)試中使用各種材料價值2500元這個會計分錄怎么寫?
1、2019年1月10日,公司購入不需要安裝的機器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明該機器價款200000元,增值稅率13%;發(fā)生運費2000元,稅率11%;所有款項用銀行存款支付,機器已交付車間使用。2、公司于2019年6月5日以銀行存款購入一套設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明該設(shè)備價款為500000元,增值稅為65000元;設(shè)備需要安裝才可使用。公司為此以銀行存支付安裝調(diào)試費20000元,增值稅率6%;應(yīng)付設(shè)備本公司安裝人員工資80000元,領(lǐng)用本企業(yè)庫存原材料一批,成本20000元,領(lǐng)用企業(yè)產(chǎn)成品50000元。6月30日,設(shè)備安裝完畢交付車間使用。(1)以銀行存款購入設(shè)備投入安裝:(2)以銀行存款支付安裝調(diào)試費:(3)應(yīng)付設(shè)備安裝人員工資:(4)領(lǐng)用原材料:(5)領(lǐng)用產(chǎn)品:(6)設(shè)備安裝完畢交付車間使用。做會計分錄
企業(yè)購入一臺需要安裝的機器設(shè)備,買價300000元,增值稅39000,發(fā)生運雜費3000元,全部款項以存款支付;在設(shè)備安裝過程中購入工程物資10000元,支付增值稅1300元,全部用于工程;另外領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批,價款20000元,購入該批材料時支付的增值稅進項稅額2600元;發(fā)生應(yīng)付安裝工人工資5000元,用現(xiàn)金支付水電費500元,設(shè)備安裝完畢,用存款支付安裝調(diào)試安裝費用2000元,設(shè)備安裝完畢經(jīng)驗收合格后交付使用。要求:(1)編制購入需要安裝的機器設(shè)備的會計分錄(2)編制購入工程物資的會計分錄(3)編制領(lǐng)用工程物資的會計分錄(4)編制領(lǐng)用原材料的會計分錄(5)編制應(yīng)付安裝個人工資的會計分錄(6)編制支付安裝費、水電費的會計分錄(7)編制安裝完畢交付使用的會計分錄
企業(yè)購入一臺需要安裝的機器設(shè)備,買價300000元,增值稅39000,發(fā)生運雜費3000元,全部款項以存款支付;在設(shè)備安裝過程中購入工程物資10000元,支付增值稅1300元,全部用于工程;另外領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批,價款20000元,購入該批材料時支付的增值稅進項稅額2600元;發(fā)生應(yīng)付安裝工人工資5000元,用現(xiàn)金支付水電費500元,設(shè)備安裝完畢,用存款支付安裝調(diào)試安裝費用2000元,設(shè)備安裝完畢經(jīng)驗收合格后交付使用。要求:(1)編制購入需要安裝的機器設(shè)備的會計分錄(2)編制購入工程物資的會計分錄(3)編制領(lǐng)用工程物資的會計分錄(4)編制領(lǐng)用原材料的會計分錄(5)編制應(yīng)付安裝個人工資的會計分錄(6)編制支付安裝費、水電費的會計分錄(7)編制安裝完畢交付使用的會計分錄
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會計準則,我填2024年財務(wù)年報的時候,利潤表里管理費用的業(yè)務(wù)招待費我填了我報表實際數(shù),但是我銷售費用里也有業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業(yè)務(wù)招待費加總數(shù),它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業(yè)務(wù)招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師