您好 按照軟件里面12月的財務報表填寫
請教老師:我接手的公司,第一到第三季度電子稅務局里的財務報表零報,導致我報第四季度時累計數為第四季度的數,咨詢了電子稅局的人工服務,建議說是補前面3個季度的數據重新申報,我看到申報表上有修改本年累計金額的選項,想請教老師,是直接改好還是重新申報好,對公司的申報有什么影響嗎
老師,好。申報第四季度電子稅務局財務報表的時候,把應收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導致財務軟件的數據與電子稅務局數據不一致,我現在申報企業所得稅年報,報表按哪個填列
老師:您好!2022年12月份企業得稅季報后,我修改了金額軟件的數據,之后金額軟件里修改的數據營業成本比稅務申報的數據少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數據申報的加上調整的一些費用,企業匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現在總公司查賬,發現我2022年12的企業所得稅季報數據和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
老師麻煩幫我看一下,我按照賬上現金季度流量表,填的電子稅務局財務報表申報。第3季度建賬。第3季度申報的沒錯。本年累計數據和第3第度相同也是沒錯的。但第四季度的數據按賬上報上去后。賬上的本年累計。和電子稅務局的本年累計金額不一致,
老師我2023年第四季度季度申報財務報表錯了,我在2024年年報表把正確的已經申報,那我要是公司轉股的時候還必須得和2023的第四季度期初數一致嗎,但是現在不一致,在電子稅務局里已經改不了了,我還得去大廳改2023年第四季的財報嗎
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
要是利潤表上面的數填錯了,也是這樣改嗎
利潤表上面的數填錯了 要更正四季度的申報表的 因為影響損益了?
資產負債表沒事,直接照著財務軟件的改就行了,是吧,老師
是的 因為不影響損益?
好的,謝謝,解答的非常清楚。
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!