納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù),同樣具有抵扣稅額的權(quán)利,從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后,再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款.主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外,還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅,使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅,從而以無(wú)稅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng). 具體表現(xiàn)為:不征收、可抵扣、可退稅.當(dāng)然,如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn),采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅,則只能免,不能抵,不能退.
1,購(gòu)入一棟房屋,增值稅專用發(fā)票上注明的房屋價(jià)款為30000000元,增值稅為300000元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,款項(xiàng)已經(jīng)支付。分錄如下:借:固定資產(chǎn)30000000應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1800000———待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1200000貸:銀行存款33000000這個(gè)答案是對(duì)的嗎,為什么增值稅還分兩種,是怎么算出來(lái)的?
增值稅的零稅率是指對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體免征增值稅的同時(shí),允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已支付的進(jìn)項(xiàng)稅款可由退稅獲得補(bǔ)償。為什么0稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng),不是0嗎
老師,我不太懂零稅率和免稅。零稅率是銷項(xiàng)稅是零,可以退銷項(xiàng)稅,增值稅為0,是指出口時(shí)完全無(wú)稅狀態(tài),免稅指銷項(xiàng)稅免征同時(shí)不繳增值稅,但進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣出口也會(huì)轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié),反正中國(guó)企業(yè)也不是最終承擔(dān)的人
老師 請(qǐng)問(wèn)免抵稅額這樣理解對(duì)嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來(lái)抵扣這個(gè)增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時(shí)也不繳增值稅 兩者抵消
老師,我這是3月首單的出口申報(bào)的免抵退稅額這么多,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)無(wú)留抵的,退稅款為0 ,那這個(gè)免抵退稅額591.53元,在報(bào)4月的增值稅的時(shí)候需要交城建稅及教育費(fèi)附加嗎?增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說(shuō)明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤(rùn)率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說(shuō)的往來(lái)科目,都是什么科目
老師,飯店購(gòu)買(mǎi)的生肉,對(duì)方開(kāi)的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請(qǐng)問(wèn)我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
也可以抵扣,子不過(guò)稅率是0
對(duì)的,同學(xué)是這么個(gè)意思。
免稅就不行了,稅率寫(xiě)著免稅
對(duì)的是這么個(gè)意思。