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進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應調整免低退稅額-759173.48”應調整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當期43050.21,進料加工核銷應調整免抵退稅額為-759173.48.結轉下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結轉下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當抵減完之后才要交? 需要做什么會計分類?

2022-05-20 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 12:34

你好,同學。 1,理解對的 2,對的 3,你這里按計算應該繳納附加稅計提就可以

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快賬用戶9764 追問 2022-05-20 13:19

按計算應該繳納附加稅計提就可以: 計提分錄 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅費-應交附加稅 繳納時的分類寫 借:應交稅費-應交附加稅 貸:營業外收入?(免稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 15:14

可以的,這樣子賬務處理沒問題的。

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你好,同學。 1,理解對的 2,對的 3,你這里按計算應該繳納附加稅計提就可以
2022-05-20
同學你好 應調整免抵退稅額為負數,就是免得退稅額調增,不得免征和抵扣稅額為負數,就是進項轉出為負數
2022-05-20
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2021-04-25
同學,你好! 請稍等~,正在計算中
2022-12-27
你好,對的哈,就是不退不抵部分
2021-10-21
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