你好,是的,紅沖退貨金額的發票給對方
老師,你好 我們是國際貨運代理公司,給客戶發的貨發生退貨,款已經收到,發票也開給客戶了,現在要退一部分錢給客戶,那發票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發票開1000,現在要退客戶800,那發票怎么紅沖?
去年10月的貨因在今年產生退貨了,但是這批貨的發票已經在去年開過來并入賬了,今年發生了退貨,對方可以開退貨相對應數量的紅字發票嗎?但是今年還沒有業務開展,這樣成本出現負數可以嗎?
老師,我們公司去年發了一批貨給客戶,客戶今年退回來一半,但是去年那批貨的發票全部開了,那退回來的貨,是要開沖紅對應退貨金額的發票給對方嗎?
去年收到的一批貨物,售出后客戶退回來了,我們又給供應商退回,低價回收的。供應商讓我們給開發票,合理嗎?還是從對方新購的貨物做銷售折扣好一些?
請問老師,客戶從我們這邊幾個月陸續進了貨,貨款也打過來了,但是我們這邊還沒有開票,現在他那邊要退一批貨回來,我可以從對公把這批退的貨款退回去吧?然后把剩下的款再開發票?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬