你好;? ? ?到時你抵減? 即可 ; 你繳納的? 時候? 應該可以抵減400 的預交金額的 ;? ? ?
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,你好,我4月份匯算清繳的時間交了400的所得稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前多計提了沒有票的費用,現(xiàn)在更正申報,但是我最后報表上顯示的應補稅款是含上次交的400多,請問這個要怎么處理啊
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務局顯示需要補交稅一千多元。更正后的金額在員工手機上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補稅的情況,這是為什么呢?
老師好,我這個月更正了個23年11月份的申報表,繳了一些稅,我這補繳的稅款我在申報表上怎么體現(xiàn)。第一個圖片32行期末未繳稅額包含11月份正常的稅款1729.24和我更正后應該繳的9318.38,到更正12月份報表第二個圖片33行欠繳稅款里顯示,其實我是在這個3月交完了,我想問一下這怎么弄這個數
你好。23年成本不夠,在12月份計提了企業(yè)所得稅 但是在申報企業(yè)所得稅時,往年的虧損彌補了,所以不用繳納, 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計提時: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現(xiàn)在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發(fā)票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發(fā)票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發(fā)票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發(fā)票 我們現(xiàn)在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
這道題應該選擇300萬還是500萬
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?