同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以的
審計(jì)老師讓我們1年的費(fèi)用按月或按季攤銷,但是我們的會(huì)計(jì)科目表里,只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(這是攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項(xiàng)費(fèi)用),沒(méi)有待攤費(fèi)用科目(是取消了?),請(qǐng)問(wèn)我們小于等于1年的費(fèi)用用什么科目去攤呢?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我錢付出去,項(xiàng)目還沒(méi)有完成,發(fā)票就開(kāi)回來(lái)了,我要怎么做賬?麻煩能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒(méi)有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們酒店是去年10月開(kāi)業(yè)的,當(dāng)時(shí)待攤時(shí)有好多發(fā)票還沒(méi)收到。做在暫估里,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來(lái)了,怎么做調(diào)整,謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ暧写龜偟膹V告費(fèi)還沒(méi)付款,我掛在長(zhǎng)期待攤里,現(xiàn)在審計(jì)讓我挑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里,但是我科目沒(méi)有這個(gè),要怎么增加呀
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?