你好,今年可以補記賬,其中的損益類科目改成以前年度損益調整科目就可以了。
老師,你好!有一筆業務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業務成本 貸:銀行存款 工人發工資,我是歸集到主營業務成本的
老師我今年三季度暫估做的借主營業務成本,貸應付賬款。 但是4季度只有工資發生,沒有成本票進來,我可以紅沖暫估做成,借方管理費用工資,貸應付賬款負數嗎?4季度工資的金額高于3季度的暫估,謝謝
老師現在我們快遞公司有個問題,就是每天都收到總部的派費,他是一個月后開個總數發票,我每天做帳時候直接是借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費,沒有通過應收賬款過渡,這有啥風險問題嗎?
老師,您好。建筑勞務公司,總包方通過農民工工資專戶代發工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發放給農民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業務收入%2B銷項100 借主營業務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
老師你好,我們公司每個月都是總部匯美金過來發工資的,記賬方式是"借_應收賬款,貸_主營業務收入。借_主營業務成本,貸_管理費用/工資"。但是去年一直沒有記這筆賬,今年有辦法彌補嗎?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
麻煩說一下具體記賬方式
借_應收賬款,貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資
留存收益那邊不要調嗎
以前年度損益調整的余額轉入利潤分配。
借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資 這是你上面提供的方法,請詳細說一下
借應收賬款,貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資 借以前年度損益調整 貸利潤分配
這里的借以前年度損益調整 貸利潤分配,是不是指以前年度損益調整-工資?
指的是以前年度損益調整的余額