你在期間費(fèi)用明細(xì)表里填寫了資產(chǎn)虧算盤虧就必須填寫資產(chǎn)損失扣除明細(xì)表, 其次你年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額跟你四季度企業(yè)所得稅時(shí)申報(bào)的資產(chǎn)總額對不上 , 你填寫了政府補(bǔ)助沒有填寫專項(xiàng)資產(chǎn)表 ,職工教育經(jīng)費(fèi)可以不用管 ,如果你們有發(fā)生, 其實(shí)基本上都是你主表填了 ,你附表都要補(bǔ)充填寫造成的!
老師您好,現(xiàn)在向您清繳個(gè)問題,我現(xiàn)在是剛做企業(yè)所得稅匯算清繳,填完數(shù)據(jù)后風(fēng)險(xiǎn)測評提示我這些內(nèi)容
老師,您幫我看下,我在填2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示是啥意思?
老師,我做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),數(shù)據(jù)填好之后虧損7萬多,但是第一季度預(yù)繳所得稅231.6元,現(xiàn)在顯示這個(gè)要退稅231.6元,這個(gè)我不想退該怎么辦
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,023年繳了900多元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳后是負(fù)數(shù),提示是否退稅,如果我操作退稅這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。當(dāng)年購進(jìn)固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產(chǎn)那邊填寫,現(xiàn)在有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示,我是不是地方填寫不對呢?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
老師,您說的我明白。但是現(xiàn)在出現(xiàn)差異了怎么做呢?
一個(gè)一個(gè)調(diào)整啊 比如資產(chǎn)總額? 你看下你四季度怎么申報(bào)的? 現(xiàn)在基礎(chǔ)表為什么不一致 改成一致的啊?