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老師,我做2023年企業所得稅匯算清繳時,數據填好之后虧損7萬多,但是第一季度預繳所得稅231.6元,現在顯示這個要退稅231.6元,這個我不想退該怎么辦

2024-03-28 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-28 15:54

同學你好 那你需要調增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元

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快賬用戶9589 追問 2024-03-28 15:55

虧損7萬多,然后調增7萬多會不會太多,有風險嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:00

是的 有風險的 是按實際業務做的分錄嗎

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快賬用戶9589 追問 2024-03-28 16:01

他基本沒啥業務,只是工資產生的成本費用,沒有別的費用

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:07

那你就退稅 以后記得如果季度要有利潤要預交的時候你多暫估點費用就不用預交了

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相關問題討論
同學你好 那你需要調增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元
2024-03-28
以后季度抵繳稅款就是
2024-03-09
你好,調增100多萬,如果單位愿意承擔這個損失,是可以的
2023-04-28
多交了,可以退稅的啊
2021-04-13
你好,需要在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0
2021-05-22
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