你好,主表的25欄這里是自動出來的,它都是默認的,按照上一個月的應補稅款來的。如果你是正常交稅的話,你在30欄填寫和25藍的就可以 其他的就不用修改
為什么增值稅納稅申報表第25行起初未繳稅額(多繳為負數(shù))欄有金額,且為正數(shù),這是什么意思?我們稅都繳了呀?
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負數(shù))應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
我們公司每個月稅金都按時交納,但為什么每月的月初增值稅納稅申報表主表第25欄“期初未繳稅款額”和第32欄還有33欄都有“期末未繳稅額”的金額,是什么原因
12月已經(jīng)補繳了之前的增值稅,為什么在申報表第25欄期初未繳數(shù)還是有這個金額?
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發(fā)票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發(fā)票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?