電子稅務局里面 有一個延遲繳納申請的
請問老師,當月增值稅已經申報清盤,但是稅款還沒有繳納可以領發票嗎?
老師您好,增值稅已經申報完,可以申請延期繳納稅款嗎,北京的具體流程是什么
老師您好,我公司在北京,上個月開出去1509萬的材料發票,結果甲方至今沒付款,導致本月增值稅申報和繳納受到很大影響,能否給稅務機關申請延期繳納增值稅
老師,問一下,3月增值稅按期申報后,增值稅款申請延期繳納后,如果次月申報中有多余的進項稅額留底,能從中自動扣減應繳納增值稅嗎?比如說,3月應繳納增值稅款3萬元(申請延期繳納),次月銷項減去進項后,有多余留底進項稅額28000元,次月當前無應繳納增值稅款,3萬元可以沖減28000元,實際繳納2000元,這樣可以嗎?
老師好,北京的企業,已經申報了增值稅但沒有扣款,想再勾選幾張進項票票還可以操作嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~