你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?
老師,麻煩問下我把其他應(yīng)收與其他應(yīng)付同一個(gè)人的賬調(diào)到一個(gè)科目下面,我的摘要怎么寫?謝謝!
老板好,我我發(fā)現(xiàn)去年有一筆其他應(yīng)收款我寫成其他應(yīng)付款,今年要怎么調(diào),麻煩老師分錄怎么寫,謝謝
老師你好!去年的費(fèi)用錯(cuò)記成其他應(yīng)收款,今年調(diào)賬怎樣做分錄,謝謝!
老師去年我有筆暫估金額少了,當(dāng)時(shí)是借 庫存商品50000貸 應(yīng)付賬款-暫估50000,今年1月票回來是56448,我今年應(yīng)該怎么入賬呢,麻煩老師把完整分錄寫一下,謝謝
老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應(yīng)付款”改為“其他應(yīng)收款”,怎樣寫?謝謝!
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增