你好,那你看下2022年的暫估的成本,你是不是在2021年直接用主營業務成本紅沖了。
老師,如果小規模 去年暫估的成本發票,今年有部分沒到,在匯算清繳時調增了,沖暫估然后計入當期損益可以嗎?
老師,這個發票2020年的成本,老板現在才拿給我,他2020年暫估的成本匯算清繳也沒有調增,我可以入賬沖2020年暫估的成本嗎
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數據是900元,來年發票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調整科目,那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數據嗎,以前年度損益調整不是調整了2022年的數據,跟匯算清繳不是沒關系了
老師業務發生在2021年,但是當時沒有暫估成本,在2022年收到發票,并付款,這個成本我要在2021年扣除,那我是把2021年反結賬然后暫估成本呢?還是直接在2022年通過以前年度損益調整做賬匯算清繳調表?
老師,2020年暫估的成本沒收到發票,匯算的時候調增了,2021年的賬務只是沖銷,沒有借以前年度損益,然后我發現2021年的成本減少了,現在匯算清繳是不是要調減這個沖銷款?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
老師,我截屏給你看看
是在二一年匯算清繳的時候,你需要納稅調減
老師,那2021年底暫估的成本,2022年的賬務是借:以前年度損益,貸應付賬款嗎?
老師,那2020年底暫估,2021年收到發票我這樣沖銷不用調增的吧?
對的是的,是這么做的。