需要繳納增值稅,填寫6%無票收入里。
老師,想問一下個稅手續費返還是只能有兩個用途嗎?1、獎勵給辦稅人員。2、用于代扣代繳的管理支出?那返還給公司后。公司不拿來獎勵。作為公司的日常支出可以嗎?
老師您好,我想問一下個稅手續費返還不獎勵員工,是要繳納增值稅的嗎?報稅的話怎么填表呢?
老師好!個稅手續費返還,如果是一般納稅人的話,繳增值稅要填附表幾,填在哪一項啊?
老師您好,個稅手續費返還計入了其他應付款用于獎勵報稅人員,請問需要交增值稅,再見個人所得稅嗎?還是只需要交一個個稅就行?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
全國的政策都是一樣的嗎?如果公司是沒有進項的話就要按照6%繳納增值稅對嗎?
這個是全國統一政策,沒有進項,就按6%直接。這個是全國統一政策,沒有進項,就按6%直接交增值稅。
老師主表11欄銷項稅填嗎?現在公司這個情況,有一些進項5月剛驗證的,4月收到的個稅返還我是不是要先掛往來,5月有了進項再沖抵。如果我直接做增值稅這個月報稅就要交稅的是嗎?
。現在是申報期,你現在有進項填寫完才能抵扣。
這個月沒有進項填寫,就要交稅。
老師現在報4月的稅,我是5月認證的進項,這個是得填寫在報5月稅時候的申報表里吧?
是的。就是在五月報稅前認證可以的
只要不是五月份開出來的進項就行。
老師,只要不是五月份開出來的進項是什么意思?
五月份開出來的進項發票不能抵扣四月稅款。
明白了。這個增值稅需要在主表11欄銷項稅填寫嗎
。就是填寫對應稅率的收入行
。填寫附表一主表自動生成。
感謝老師,明白了。
不客氣,問題解決,請及時評價。