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甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。銷售單價除標明為含稅價格外,均為不含增值稅價格。。甲公司12月發生如下業務:(1)12月2日,采用托收承付方式向乙公司銷售商品一批,增值稅專用發票上注明售價100萬元,增值稅稅額13萬元,該批南品成本為80萬元,雙方簽訂合同時,甲公司得知乙公司資金流轉暫時發生困難,但為了減少庫存商品積壓,仍將商品發出井辦妥托收手續,同時納稅義務己發生。(2)12月8日,甲公司向丙公司銷售商品一批,該批商品的標價為200萬元(不含增值稅),實際成本為160萬元由于成批銷售,甲公司給予子丙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中約定現金折扣條件為:2/20、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅,甲公司于當日發出商品同時開具增值稅專用發票,符合商品

2022-05-17 09:50
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職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 12:24

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2022-05-17
你現在是要求計算什么了?
2022-05-17
同學你好 1; 借,發出商品120 貸,庫存商品120 借,應收賬款26 貸,應交稅費一應增一銷項26 2; 借,應收賬款203.4 貸,主營業務收入180 貸,應交稅費一應增一銷項23.4 借,主營業務成本160 貸,庫存商品160
2021-12-29
你好,需要計算,做好了發給你
2020-11-13
你好題目呀要求做什么意思
2021-12-27
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