您好,老師!
老師,發現19年有筆賬做錯了,借應付,貸銀行存款,實際借方應該是費用,現在要調整,怎么做分錄
您好,老師!2019做錯了一筆分錄:做成了借:庫存現金100,貸:實收資本100,實際要做成:借庫存現金100,貸:其他應付款100,2022年發現了要怎么調整呢
以前年度的賬:收到發票:借:管理費用 1000 貸:庫存現金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現金那筆其實是沒有用現金支付的,這個要怎么調賬呢
老師你好,之前一個股東轉款了100進來,他實際持股20%,多余的80走了資本公積對嗎? 最開始分錄我做的 借:銀行存款 100貸:實收資本 100 現在我調整分錄:借 實收資本100貸:資本公積80貸:實收資本20
23年和24年賬務處理有錯誤 錯誤的分錄: 借:庫存現金 貸:實收資本 應該調整為 借:庫存現金 貸:其他應付款 這種情況要怎么調整呢,除了調整分錄,還有哪些需要注意的事項
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
借實收資本貸其他應付款
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。