你好;? ?可以代發(fā)工資的; 確實(shí)有特殊原因沒(méi)法使用公戶(hù)支付的;? ?貸款到時(shí) 寫(xiě)往來(lái)款??
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下。1.我們公司幫其他公司支付那個(gè)公司員工的工資,那個(gè)公司倒閉了,我這邊想要把錢(qián)給那邊的一個(gè)員工,但是不想交個(gè)稅,也不給他交五險(xiǎn)一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報(bào)銷(xiāo),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是給上級(jí)公司的員工報(bào)銷(xiāo),他來(lái)我們地區(qū)的費(fèi)用。但是這個(gè)員工關(guān)系不在我們公司。這個(gè)帳應(yīng)該怎么處理?
老師,我問(wèn)下,我們有個(gè)子公司賬戶(hù)進(jìn)不了帳,員工工資沒(méi)法發(fā)放,我這邊母公司打款到子公司法人卡上,由他代發(fā)員工工資可以嗎,如果可以,這之間的打款用途怎么寫(xiě)
我們屬于制造業(yè),接了一個(gè)單子只負(fù)責(zé)安裝,對(duì)方公司給我們安裝人工費(fèi),我們沒(méi)法開(kāi)工費(fèi)發(fā)票,如果找人代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)錢(qián)他們對(duì)公賬戶(hù)可以打我們公戶(hù)上嗎
老師,我們下面有個(gè)子公司,是個(gè)合資公司,是施工方先墊資,子公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度付款,但因?yàn)橘Y金問(wèn)題,一個(gè)員工急要錢(qián),母公司這邊付了一個(gè)班組的工資,這種讓施工方簽一個(gè)委托收款協(xié)議,我們還是按項(xiàng)目進(jìn)度付款,他們給我們開(kāi)發(fā)票,班組工資由他們那邊申報(bào)。第二種,我們會(huì)計(jì)說(shuō)直接讓班組去給我們代開(kāi)發(fā)票,把工資冊(cè)拿過(guò)來(lái),這種需要補(bǔ)什么協(xié)議之類(lèi)?因?yàn)槲覀兒桶嘟M之間沒(méi)直接聯(lián)系。那種辦法可行?麻煩老師
老師:公司員工沒(méi)有銀行卡,黑戶(hù),然后他就提供別人銀行卡發(fā)放工資,我們叫那個(gè)員工與另外借卡的那個(gè)人之間簽委托書(shū)可以嗎?這個(gè)會(huì)不會(huì)違法
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買(mǎi)水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶(hù)
以前都是我們打款到對(duì)方賬戶(hù),寫(xiě)其他應(yīng)收款,然后發(fā)票過(guò)來(lái)后我們?cè)贈(zèng)_的,那現(xiàn)在寫(xiě)往來(lái)款,對(duì)方給我們開(kāi)票再入成本費(fèi)用是嗎
?你好;? ? ? 是的。 比如借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ;? ? ?到時(shí)還款 :借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 。 子公司去做 借費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬; 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ??
我這邊款打給法人,是對(duì)方公司給我發(fā)票,我入賬呢
?你好 ;? ? ? 你是做那個(gè)公司的? 業(yè)務(wù); 子公司嗎? ?
不是,做我們公司的,我先:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款, 收到對(duì)方票后,借:XX費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收,對(duì)嘛
?你好;? 你 做母公司的嗎?? ? 又不是你的員工工資; 你做費(fèi)用 干嘛 ; 我上面給你寫(xiě)了分錄了哦 :???比如借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ;? ? ?到時(shí)還款 :借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 。
對(duì)方不還款,到時(shí)候給我們開(kāi)發(fā)票,設(shè)計(jì)費(fèi)
說(shuō)起來(lái)是母子公司,其實(shí)是對(duì)方公司也是我們的,只是另外找的法人
你好;? ? ?那你就計(jì)入 費(fèi)用去 ;按你寫(xiě)的做? ??