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三、丙公司發生如下業務:(1)銷售應稅消費品一批,為購貨方開具的增值稅專用發票注明的價款為500000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%。款項全部收到存入銀行。(2)委托B公司加工應稅消費品,發出原材料一批,實際成本200000元。(3)收回加工完成的應稅消費品,用銀行存款支付不含稅的加工費20000元,增值稅2600元。其中一半作為原材料入庫并繼續加工應稅消費品,一半直接用于出售。消費稅率20%。(4)本月將自產產品一批用于職工食堂,該產品的賬面價值為50000元,市場價格為60000元(不含增值稅),適用的消費稅稅率為10%。不考慮其他相關稅費。

2022-05-16 08:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-16 09:59

你好! 借銀行存款 貸主營業務收入500000 銷項稅500000×0.13 2.借委托加工物資200000 貸庫存商品 3.(200000+20000)/0.8×0.2=55000 借委托加工物資20000+55000/2 進項稅2600 消費稅55000/2 貸銀行存款 借庫存商品200000+20000+55000/2 貸委托加工物資 4.借應付職工薪酬 貸主營業務收入60000 應交增值稅60000+6000×0.13 應交消費稅6000 借主營業務成本50000 貸庫存商品

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