1借原材料180 貸待處理財產損益180 借待處理財產損益180 借管理費用-180 2借待處理財產損益113 貸原材料100 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出13 借管理費用113 貸待處理財產損益113 3借待處理財產損益2000 貸原材料2000 借其他應收款1700 營業外支出300 貸待處理財產損益2000
1.甲企業的增值稅稅率為13%,2019年12月1日,M材料庫存數量為10000千克,每千克實際成本為150元,該公司12月份發生有關存貨業務如下:(1)3日,購買M材料2000千克,每千克不含增值稅銷售價格為160元,價款共計320000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為41600元,由銷貨方代墊運雜費20000元(不考慮增值稅)。通過簽發商業承兌匯票支付材料款及運雜費,材料尚未驗收入庫。(2)5日,上述M材料到達企業,驗收入庫。(3)本月領用材料1800千克,其中11日生產產品領用1200千克,12日車間管理部門領用400千克,13日行政管理部門領用100千克,14日銷售部門領用100千克。(4)31日,財產清查中盤虧M材料的成本為20000元,相應轉出增值稅進項稅額為2600元,盤虧原因尚未查明。要求:(1)編制業務(1)(2)的會計分錄;(2)編制領用材料的會計分錄(材料發出采用先進先出法)(3)編制M材料財產清查的會計分錄;(4)按照先進先出法和月末一次加權平均法,分別計算2019年12月發出M材料的成本(5)假定5日M材料到達企業驗收入庫時,發現短缺40千克
(一)目的:練習存貨清查的核算,對原材料,某企業是增值稅一般納稅人,稅率為13%,原材料采用實際成本進行核算。月末對原材料進行盤點,盤點結果如下:存貨類別名稱與規格計量單位結存數量實存單價盤盈盤虧原因數量金額數量金額原材料甲原料千克1750180020501000計量不足乙原料噸201860021200暴雨沖走丙原料箱1091501150管理不善丁原料千克200019801020200管理人員過失合計10001550(三)要求,根據上述資料編制相關會計分錄。
目的:練習存貨清查的核算。 資料:甲企業是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年年末對庫存材料進行盤點,將賬實不符的材料數量、金額及原因編制“存貨盤點盈/虧報告表”,并上報審批。要求:根據上述資料分別編制相關會計分錄。
目的:練習存貨清查的核算。資料:甲企業是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年年末對庫存材料進行盤點,將賬實不符的材料數量、金額及原因編制“存貨盤點盈/虧報告表”,并上報審批。存貨盤點盈/虧報告表2021年12月31日金額單位:元位數量實際單價數量備注編號品名計量單賬存實存數量金額金額略角鋼千克8208803.0060180.00計量誤差圓鋼千克10009805.0020100.00管理不善鋁材立方米504005200000然文害,保險公司超微1700合計180.002100.00按財務制度處理。審批意主管領導:張大良見2021年12月31日要求:根據上述資料分別編制相關會計分錄。
實訓2:(每條分錄9分,本題共54分)目的:練習存貨清查的核算。資料:甲企業是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年年末對庫存材料進行盤點,將賬實不符的材料數量、金額及原因編制“存貨盤點盈/虧報告表”,并上報審批。存貨盤點盈/虧報告表2021年12月31日金額單位:元位數量實際單價數量備注編號品名計量單賬存實存數量金額金額略角鋼千克8208803.0060180.00計量誤差圓鋼千克10009805.0020100.00管理不善鋁材立方米50400520000然文書,保證公司賠償1700合計180.002100.00按財務制度處理。審批意主管領導:張大良見2021年12月31日要求:根據上述資料分別編制相關會計分錄。
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。