你好題目具體要求做什么
1.從技術市場購入一項專利權專用發票所列的增值稅價款3萬元,增值稅1800元,普通發票所列的注冊登記費,律師費等2000元。價款均以存款支付,該專利已存入使用 2.公司自行研發一項新技術,研究過程中領用原材料5萬元,應付職工薪酬2萬元 3.月末將上述研究階段發生的支出予以轉銷 4.公司上述自行開發項目取得初步成功進入開發階段,發生應付職工薪酬26,000元,以存款支付相關專用發票所列的服務費2萬元,增值稅1200元,經確認開發階段支出全部符合資本化支出 5.該項目開發取得成功,申請取得專利權
資料甲公司與無形資產相關的經濟業務如下: (1)2020年1月5日,購入一項土地使用權2000萬元,增值稅9%,以銀行存款支付。該項土地使用權使用期限50年 (2)2020年6月8日,公司研部門準備研究開發一項專利技術。在研究階段,公司為了研究成果的應用研究,評價,以銀行存款支付相關費用500萬元 (3)2020年8月30日,上述專利技術研究成功,轉入開發階段。企業將研究結果應用于該項專利技術的設計,直接發生的研發人員工資材料費以及設備的折費分為700萬元、1200萬元和100萬元,同時用銀行存款支付了其他相關費用90萬元。以上支出均滿足無形資產的確認條件
甲公司為增值稅一般納稅人,2017年自行研發一項專利技術,與該項技術有關的資料如下:(1)到3月末,以銀行存款支付研究費用,取得的增值稅專用發票注明價款70萬元,增值稅額4.2萬元;4月份該項研發活動進入開發階段,以銀行存款支付開發費用,取得的增值稅專用發票注明價款280萬元,增值稅額16.8萬元,其中滿足資本化條件的為140萬元.7月1日,開發活動結束,并按法律程序申請取得專利權,以銀行存款支付注冊登記費10萬元,該專利權供企業行政管理部門使用.(2)該專利權法律規定有效期5年,采用直線法攤銷,預計凈殘值為零.(3)2017年12月21日,甲公司將該項專利權轉讓,開具的增值稅專用發票注明價款150萬元,增值稅額9萬元,款項已存入銀行。假定以上業務不考慮其他的因素。要求:(1)編制發生研發支出的相關所有會計分錄;(2)計算2017年該專利權攤銷金額并編制會計分錄;(3)編制轉讓專利權的會計分錄。(單位
甲公司為增值稅一般納稅人,2017年自行研發一項專利技術,與該項技術有關的資料如下:(1)到3月末,以銀行存款支付研究費用,取得的增值稅專用發票注明價款70萬元,增值稅額4.2萬元;4月份該項研發活動進入開發階段,以銀行存款支付開發費用,取得的增值稅專用發票注明價款280萬元,增值稅額16.8萬元,其中滿足資本化條件的為140萬元.7月1日,開發活動結束,并按法律程序申請取得專利權,以銀行存款支付注冊登記費10萬元,該專利權供企業行政管理部門使用.(2)該專利權法律規定有效期5年,采用直線法攤銷,預計凈殘值為零.(3)2017年12月21日,甲公司將該項專利權轉讓,開具的增值稅專用發票注明價款150萬元,增值稅額9萬元,款項已存入銀行。假定以上業務不考慮其他的因素。要求:(1)編制發生研發支出的相關所有會計分錄;(2)計算2017年該專利權攤銷金額并編制會計分錄;(3)編制轉讓專利權的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2017年自行研發一項專利技術,與該項技術有關的資料如下:(1)到3月末,以銀行存款支付研究費用,取得的增值稅專用發票注明價款70萬元,增值稅額4.2萬元;4月份該項研發活動進入開發階段,以銀行存款支付開發費用,取得的增值稅專用發票注明價款280萬元,增值稅額16.8萬元,其中滿足資本化條件的為140萬元.7月1日,開發活動結束,并按法律程序申請取得專利權,以銀行存款支付注冊登記費10萬元,該專利權供企業行政管理部門使用.(2)該專利權法律規定有效期5年,采用直線法攤銷,預計凈殘值為零.(3)2017年12月21日,甲公司將該項專利權轉讓,開具的增值稅專用發票注明價款150萬元,增值稅額9萬元,款項已存入銀行。假定以上業務不考慮其他的因素。要求:(1)編制發生研發支出的相關所有會計分錄;(2)計算2017年該專利權攤銷金額并編制會計分錄;(3)編制轉讓專利權的會計分錄。
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎