同學你好,需要申報個稅,新增人員,有誰就報誰,沒工資的,可以設置為非正常,不用進行0申報。
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統里看到累計預繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
老師,我們這給工人報個稅不。建筑公司,輕包,就是出人工。每個月工人的工資也不一樣。我個稅系統比如三月張三和李四,四月成了劉一和劉二,那么我新增人員,以后有誰報誰,還是得把張三李四空報為0。每個月也不一樣。
項目上的工人工資申報個稅,是按甲方代發的工資款,第一次發放是一月份工資,做的一月所屬期的個稅申報,第二次人員變動走了發放是二月份工資,做的三月所屬期的個稅申報,第三次人員又變動了走了發放三月份的工資,做的四月所屬期的個稅申報。現在五月份所屬期不確定之后是什么時候發放第四筆工資,估計人員還要變動,老師我可以把五月所屬期的農民工全部做進非正常嗎?這樣下次發工資人員變動我就不用更正之前的個稅申報表了
老師,我們有一個工人去年7—8個月工資沒發,因為是建筑工程,今年給發工資的話,可以發給她家人嗎,這樣他也不用去扣個稅了,發給她家人我們和他家人簽個合同,個稅我們就分每個月去給報,這樣可以操作吧
老師你好,我想問一下您,您看這樣發工資行嗎?張三9月份工資申報零,李四9月份工資申報零王五,9月份工資申報零張,30月份工資申報零,李4 10月份工資申報零王5 10月份,工資申報零,張三11月份工資申報靈王五李四11月份,工資申報靈王5 11月份工資申報0,等到12月份的時候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數據,然后還有就是記賬數,張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數字,然后呃寫成一個匯總的數是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個月的工資匯總成一個數據?匯總成一個數據,然后填寫到那個收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個人的匯總成一個數據,添加到那個12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
怎么設置呀老師,我生成零工資表。然后呢
同學你好,在信息采集處,找到這個人,雙擊后,點非正常,填寫離職日期,再報送就行了。
老師,下個月他又有工資了,咋辦,
同學你好,下個月再把這個人變回正常,就行了。
老師,意思不用添加了,
同學你好,是的,你理解正確。
三更半夜,感謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
嘿嘿老師我再也我最后一個問題,能不能只給新政人員報個稅,不給工人報。每個月就固定那幾個。
同學你好,可以的,但是有風險,現在要求全員全額申報個人所得稅的。