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某企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,對原材料采用實際成本核算,20X1年3月份發生下列經濟業務: (1)3月5日,購買甲材料,貨款總額(含增值稅)11300元,其中,價款10000元,增值稅1300元,購進貨物支付保險費、包裝費共300元(保險費和包裝費未取得專用發票,無準予抵扣的增值稅),貨款及保險費以銀行存款支付,材料尚在運輸途中。 (2)3月7日,承接業務(1),購進的甲材料全部驗收入庫。 (3)3月10日,同時購進乙和丙兩種材料,乙材料300噸,貨款總額33900元(含增值稅),丙材料200噸,貨款總額22600元(含增值稅),乙、丙兩種材料的運費共1090元(按重量付費且準予抵扣的增值稅進項稅額為90元)、保險費1590元(按貨物價格支付保險費且準予抵扣的增值稅進項稅額為 90元)。材料款及運雜費以銀行存款支付,材料尚在運輸途中。 (4)3月13日,乙、丙兩種材料均如數運達入庫。要求:依次做出該企業的會計處理。

2022-05-14 21:55
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-14 22:49

同學您好, 1、借:在途物資—甲材料? 10300? ?(10000%2B300) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 1300 ? ? 貸:銀行存款? ?11600 2、借:原材料—甲材料? 10300 ? ? 貸:在途物資—甲材料? 10300 3、不含稅貨款=33900/(1%2B13%)=30000(元) 不含稅運費=1090-90=1000(元) 不含稅保險費=1590-90=1500(元) 不含稅成本合計=30000%2B1000%2B1500=32500(元) 增值稅進項稅額合計=33900-30000%2B90%2B90=4080(元) 乙材料應分配的成本=32500*300/(300%2B200)=19500(元) 丙材料應分配的成本=32500*200/(300%2B200)=13000(元) 借:在途物資—乙材料? 19500 ? ? ? ? ? ? —丙材料? 13000 ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 4080 ? 貸:銀行存款? 36580 4、借:原材料—乙材料? 19500 ? ? ? ? ? ? ?—丙材料? 13000 ? ? 貸:在途物資—乙材料? 19500 ? ? ? ? ? ? ? ? —丙材料? 13000

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同學您好, 1、借:在途物資—甲材料? 10300? ?(10000%2B300) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 1300 ? ? 貸:銀行存款? ?11600 2、借:原材料—甲材料? 10300 ? ? 貸:在途物資—甲材料? 10300 3、不含稅貨款=33900/(1%2B13%)=30000(元) 不含稅運費=1090-90=1000(元) 不含稅保險費=1590-90=1500(元) 不含稅成本合計=30000%2B1000%2B1500=32500(元) 增值稅進項稅額合計=33900-30000%2B90%2B90=4080(元) 乙材料應分配的成本=32500*300/(300%2B200)=19500(元) 丙材料應分配的成本=32500*200/(300%2B200)=13000(元) 借:在途物資—乙材料? 19500 ? ? ? ? ? ? —丙材料? 13000 ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 4080 ? 貸:銀行存款? 36580 4、借:原材料—乙材料? 19500 ? ? ? ? ? ? ?—丙材料? 13000 ? ? 貸:在途物資—乙材料? 19500 ? ? ? ? ? ? ? ? —丙材料? 13000
2022-05-14
同學你好 1 借,在途物資一甲10300 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,銀行存款11600 2 借,原材料一甲10300 貸,在途物資一甲10300 3 借,在途物資一乙30000加2500/500*300=31500 借,在途物資一丙20000加2500/500*200=21000 借,應交稅費一應增一進項6680 貸,銀行存款59180 4 借,原材料一乙31500 借,原材料一丙21000 貸,在途物資一乙31500 貸,在途物資一丙21000
2022-06-04
同學你好 1 借,在途物資一甲10300 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,銀行存款11600 2 借,原材料一甲10300 貸,在途物資10300 3 借,在途物資一乙30000加2500/500*300=31500 借,在途物資一丙20000加2500/500*200=21000 借,應交稅費一應增一進項6680 貸,銀行存款59180 4 借,原材料一乙31500 借,原材料一丙21000 貸,在途物資一乙31500 貸,在途物資一丙21000
2022-06-04
同學你好 1 借,在途物資一甲10300 借,應交稅費一應交增值稅進項1300 貸,銀行存款11600 2 借,原材料一甲10300 貸,在途物資10300 3 借,在途物資一乙30000 在途物資一丙20000 應交稅費一增值稅進項6500 貸,銀行存款56500 借,在途物資一乙600+900=1500 在途物資一丙400+600=1000 應交稅費一增值稅進項180 貸,銀行存款2680 4 借,原材料一乙31500 借,原材料一丙21000 貸,在途物資一乙31500 貸,在途物資一丙21000
2022-06-05
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-03-28
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