你好同學,屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),稅率為6%
3/4 某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù) (1)在境內(nèi)提供水路運輸業(yè)務(wù),取得收入150萬元: 提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬 元,提供海員培訓服務(wù),取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務(wù),取得收入46萬元,提供 國內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差 額計稅) 1)該公司2021年6月應(yīng)繳納進口環(huán)節(jié)增值稅多少萬元?
一般納稅人旅游運輸業(yè),收到車輛Gps,二維費,,做的是其他業(yè)務(wù)收入,增值稅申報表里,這些其他業(yè)務(wù)收入填哪個地方,屬于啥項目,有貨物加工修理修配勞務(wù)及服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),填哪一列
一般納稅人旅游運輸公司收到GPS服務(wù)費,確認服務(wù)費收入,稅率是多少
一般納稅人旅游運輸公司收到GPS,二維費,這個稅率是多少
一般納稅人旅游運輸公司收到GPS,二維費,這個稅率是多少
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝