你好,華晨公司銷售時(shí)及收到乙公司第8天付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 附現(xiàn)金折扣條件為:2/10 折扣=100000*2%=2000 借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅13000 借應(yīng)收賬款--代墊運(yùn)費(fèi)3000 貸銀行存款3000
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
10.華偉公司銷售一-批產(chǎn)品給華盛公司,不含稅售價(jià)為200000元,增值稅額為26000元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2500元。雙方約定現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,現(xiàn)金折扣以貨款為基礎(chǔ)計(jì)算。雙方均為增值稅一般納稅人。 要求:根據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (1)銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; (2)如在10天內(nèi)收到貨款時(shí); (3)如在20天內(nèi)收到貨款時(shí); (4)超過(guò)20天收到貨款時(shí)。
甲公司規(guī)定客戶購(gòu)買10萬(wàn)元以上的商品可給予商業(yè)折扣10%,20×8年3月2日,甲公司銷售一批商品給乙企業(yè),售價(jià)為20萬(wàn)元,增值稅稅率16%,款項(xiàng)尚未收到,給予乙企業(yè)現(xiàn)金折扣條件為"2/10,1/20,N/30"(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),乙企業(yè)20×8年3月10日支付款項(xiàng)。?要求∶編制甲公司有關(guān)銷售產(chǎn)品和收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。?
甲公司規(guī)定客戶購(gòu)買10萬(wàn)元以上的商品可給子商業(yè)折扣10%,20×8年3月2日,甲公司銷售一批商品給乙企業(yè),售價(jià)為20萬(wàn)元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到,給子乙企業(yè)現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,N/30”(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),乙企業(yè)20×8年3月10日支付款項(xiàng)
銷售給乙公司一批商品,價(jià)款100000元,增值稅13000元,代墊運(yùn)費(fèi)3000元,附現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、N/30。現(xiàn)金折扣不包括增值稅,請(qǐng)作出華晨公司銷售時(shí)及收到乙公司第8天付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
借銀行存款114000 財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸應(yīng)收賬款
3華晨公司4月10日將出票日為2月10日,面額5萬(wàn)元,6個(gè)月到期的不帶息商業(yè)匯票向銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)率10%。分錄
你好,這個(gè)是另外一個(gè)題目,另外提問(wèn),